Orden de Compra. Nº974544-17-AG25 "Materiales y útiles de aseo EM. Cerro Chena compra ágil 974544-24-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo EM. Cerro Chena compra ágil 974544-24-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF.
Comuna San Bernardo
Impuesto 31832,6
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500, SAN BERNARDO, ESCINF.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo1UnidadPaleta porta mopa microfibra 90 cm.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
12141901
Cloro Cl30UnidadCloro gel 900 ml  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadDesinfectante en aerosol 400 cc.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLimpiador líquido piso lavanda 900 ml.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón tradicional con mango de aluminio.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111703
Toallas de papel15PackToalla papel industrial 2 rollos por paquete de 250 mts.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 167.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.833
TOTAL OC $ 199.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.