Orden de Compra. Nº3359-179-AG24 "REPARACIÓN DE PISO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-179-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 196745
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2024
TítuloDescripción
FACTURAR

Se solicita aceptar la OC, y una vez recepcionada conforme la obra por esta instalación de salud, remitir la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl, CC: fmuenac@cosale.cl, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIHER
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DIHER SPA
R.U.T. 77.324.269-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIHER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadRetiro de Piso existente, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadInstalación piso cerámico 50x50 o 60x60, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadSuministro e instalación juntas desnivel, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadSuministro e instalación de guardapolvos de cerámico, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadRetiro escombros, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadSuministro limpieza, conforme a requerimiento técnico adjunto.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 1.035.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.745
TOTAL OC $ 1.232.245


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.324.269-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.