Orden de Compra. Nº2211-665-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-918-COT25 UTILES DE ASEO SOL 346 DIDECO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-665-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-918-COT25 UTILES DE ASEO SOL 346 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-005-012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 169630,1
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T. 14.190.204-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones40BotellaJABON LIQUIDO 350 ML   $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840
53131502
Pasta de dientes40CajaPASTA DE DIENTES 75 ML 1 UNIDAD   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.720 $ 43.720
53131606
Desodorantes30UnidadDESODORANTE SPRAY HOMBRE 150 ML   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
53131606
Desodorantes10UnidadDESODORANTE SPRAY MUJER 150 ML   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
53131503
Cepillos de dientes40UnidadCEPILLO DE DIENTES   $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
52121701
Toallas de baño40UnidadTOALLA DE BAÑO ALGODON 180 CM X 100 CMS   $ 9.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.400 $ 368.400
47131608
Cepillos para aseos40UnidadPRESTOBARBA3 HOJAS DESECHABLES   $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
53131628
Shampoo20PaqueteSHAMPOO 50 ML X 50 UNIDADES   $ 6.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.620 $ 126.620
53131628
Shampoo20PaqueteACONDICIONADOR 50 ML X 50 UNIDADES   $ 6.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.620 $ 126.620
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS CON ALAS DELGADAS8 UNIDADES   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
Total Neto $ 892.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.630
TOTAL OC $ 1.062.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.