Orden de Compra. Nº
2211-665-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-918-COT25 UTILES DE ASEO SOL 346 DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2211-665-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-918-COT25 UTILES DE ASEO SOL 346 DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-005-012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Facturación
Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna
Limache
Impuesto
169630,1
Dirección de Envío de la Factura
Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social
MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T.
14.190.204-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
40
Botella
JABON LIQUIDO 350 ML
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.840
$ 59.840
53131502
Pasta de dientes
40
Caja
PASTA DE DIENTES 75 ML 1 UNIDAD
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.720
$ 43.720
53131606
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTE SPRAY HOMBRE 150 ML
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.700
$ 77.700
53131606
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE SPRAY MUJER 150 ML
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
53131503
Cepillos de dientes
40
Unidad
CEPILLO DE DIENTES
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.720
$ 20.720
52121701
Toallas de baño
40
Unidad
TOALLA DE BAÑO ALGODON 180 CM X 100 CMS
$ 9.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.400
$ 368.400
47131608
Cepillos para aseos
40
Unidad
PRESTOBARBA3 HOJAS DESECHABLES
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
53131628
Shampoo
20
Paquete
SHAMPOO 50 ML X 50 UNIDADES
$ 6.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.620
$ 126.620
53131628
Shampoo
20
Paquete
ACONDICIONADOR 50 ML X 50 UNIDADES
$ 6.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.620
$ 126.620
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
TOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS CON ALAS DELGADAS8 UNIDADES
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.510
$ 11.510
Total Neto
$ 892.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.630
TOTAL OC
$ 1.062.420
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.190.204-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.