Orden de Compra. Nº1723-353-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-142-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-353-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-142-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140500000019000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 102790
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Razón Social MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
R.U.T. 15.895.087-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos1UnidadPAÑALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Nota de pedido 331 - programa Cuidados domiciliarios ( factura separada) se adjunta el detalle de los pañales PAÑALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Nota de pedido 331 - programa Cuidados domiciliarios ( factura separada) se adjunta el detalle de los pañales $ 505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000
53102306
Pañales para adultos2PaquetePAÑALES de 30 Unidades adultos incontinencia fuerte tala XL Nota de pedido N° 395- Programa Red local de apoyos y cuidados. ( futura separada) se adjunta archivoPAÑALES de 30 Unidades adultos incontinencia fuerte tala XL Nota de pedido N° 395- Programa Red local de apoyos y cuidados. ( futura separada) se adjunta archivo $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 541.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.790
TOTAL OC $ 643.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.