Orden de Compra. Nº720-63-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 720-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 720-63-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 720-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en causal del trato directo
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370
Comuna Arica
Impuesto 1967771,48
Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Representaciones Aerotech SpA
Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH SPA
R.U.T. 77.878.040-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Representaciones Aerotech SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41102704
Equipo de difracción de rayos X1UnidadMANTENCION MRX CF. CHACALLUTA ISLA 1,2,3 MES DE MAYO.  $ 2.911.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.911.644 $ 2.911.644
41102704
Equipo de difracción de rayos X1UnidadMANTENCION MRX CF. CHACALLUTA ISLA 1,2,3,4,5 MES DE MARZO.  $ 4.852.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.852.739 $ 4.852.739
41102704
Equipo de difracción de rayos X1UnidadMANTECION MRX CF. CHUNGARA AUTOS Y BUSES MES DE MARZO  $ 2.592.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.309 $ 2.592.309
Total Neto $ 10.356.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.967.771
TOTAL OC $ 12.324.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.