Orden de Compra. Nº1738-196-SE25 "AUTORÍCESE Y REGULARÍCESE el pago de la empresa CO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-196-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra AUTORÍCESE Y REGULARÍCESE el pago de la empresa CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 1726094,52
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Technolaser Ltda
Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA
R.U.T. 76.070.519-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Technolaser Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1Unidad29500 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de febrero. 12646 servicio de impresión color correspondiente al mes de febrero.  $ 1.871.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.520 $ 1.871.520
43212105
Impresoras de láser1Unidad51480 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de marzo. 15573 servicio de impresión color correspondiente al mes de marzo.  $ 2.486.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.520 $ 2.486.520
43212105
Impresoras de láser1Unidad42390 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de diciembre. 11806 servicio de impresión color correspondiente al mes de diciembre.  $ 1.925.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.400 $ 1.925.400
43212105
Impresoras de láser1Unidad45449 servicio de impresión y fotocopias correspondiente al mes de enero. 18799 servicio de impresión color correspondiente al mes de enero.  $ 2.801.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.268 $ 2.801.268
Total Neto $ 9.084.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.726.095
TOTAL OC $ 10.810.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.