|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
765963-8-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765963-9-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
4° Juzgado de Garantia de Santiago
|
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre B - 10° Piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre B - 10° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-09-2025 |
| HORARIO DE ENTREGA 9:00 A 12:00 HRS | Productos se entregan en Centro de Justicia, Avenida Pedro
Montt 1606, Edificio B, piso 10, Santiago Centro. Favor enviar datos de
vehículo y personas que harán entrega de productos. |
|
|
Proveedor |
RIGO LIMPIO |
|
Razón Social |
RIGO LIMPIO SPA
|
|
R.U.T. |
77.123.621-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RIGO LIMPIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO 250 MTRS | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.