Orden de Compra. Nº5040-103-AG25 " Alimentos para ejecución de diversos talleres a realizar por Oficina de Jóvenes compra ágil: 5040-92-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para ejecución de diversos talleres a realizar por Oficina de Jóvenes compra ágil: 5040-92-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-4 del sistema SMC Ficha N° 119.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 58156,34
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hakuna
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T. 14.025.886-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadGalletas de 125 gramos de diversos sabores  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
50202304
Jugos y néctar envasados24BotellaJugos néctar de 1.5 litros, variedad de sabores  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288
50201706
Café3TarroCafé instantáneo liofilizado de 300 gramos   $ 12.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.126 $ 36.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante en gotas stevia/alulosa de 350/400ml  $ 4.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.028 $ 14.028
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzúcar blanca granulada formato 1 kilogramo  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15BolsaCoyac, bolsa de 24 unidades   $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15BolsaMalvas, bolsa de 196 gramos  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos20BolsaGomitas masticables de 380 gramos   $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.980 $ 42.980
Total Neto $ 306.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.156
TOTAL OC $ 364.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.