Orden de Compra. Nº
5040-103-AG25
"
Alimentos para ejecución de diversos talleres a realizar por Oficina de Jóvenes compra ágil: 5040-92-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5040-103-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para ejecución de diversos talleres a realizar por Oficina de Jóvenes compra ágil: 5040-92-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T.
69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-4 del sistema SMC Ficha N° 119.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T.
69.141.400-0
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna
Quillón
Impuesto
58156,34
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hakuna
Razón Social
FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T.
14.025.886-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
Galletas de 125 gramos de diversos sabores
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.500
$ 109.500
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Botella
Jugos néctar de 1.5 litros, variedad de sabores
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.288
$ 36.288
50201706
Café
3
Tarro
Café instantáneo liofilizado de 300 gramos
$ 12.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.126
$ 36.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Endulzante en gotas stevia/alulosa de 350/400ml
$ 4.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.028
$ 14.028
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azúcar blanca granulada formato 1 kilogramo
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
15
Bolsa
Coyac, bolsa de 24 unidades
$ 2.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.780
$ 30.780
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
15
Bolsa
Malvas, bolsa de 196 gramos
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
20
Bolsa
Gomitas masticables de 380 gramos
$ 2.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.980
$ 42.980
Total Neto
$ 306.086
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.156
TOTAL OC
$ 364.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.