Orden de Compra. Nº1432083-750-AG25 " PG02 SC196 RBD [7031] LICEO BICENTENARIO GABRIELA MISTRAL DE MÁFIL INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-750-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PG02 SC196 RBD [7031] LICEO BICENTENARIO GABRIELA MISTRAL DE MÁFIL INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 770
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 110479,49
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Osses Y Compañia Limitada
Razón Social JORGE OSSES Y CÍA LTDA.
R.U.T. 76.718.497-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Osses Y Compañia Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 410A COLOR NEGRO, SE DEBERÁ DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN LOS PLAZOS OFERTADOS  $ 109.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.373 $ 109.373
44103120
Recolectores de tóner1UnidadCAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T6716, PARA IMPRESORA WORKFORCE PRO WF-C5710, SE DEBERÁ DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN LOS PLAZOS OFERTADOS  $ 23.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.716 $ 23.716
44103120
Recolectores de tóner1UnidadUNIDAD DE IMÁGEN RICOH PARA IMPRESORA IM550, SE DEBERÁ DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN LOS PLAZOS OFERTADOS  $ 448.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.382 $ 448.382
Total Neto $ 581.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.479
TOTAL OC $ 691.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.