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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-579-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS ESC SEMILLITA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
38703 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. | La necesidad de adquirir Materiales electricos para Escuela semillita del Departamento de Educación Municipal de
Longaví. |
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Proveedor |
Grupo Seetel Chile |
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Razón Social |
GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.271.631-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Seetel Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 30 | Unidad | FOCOS PLAFON | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 30 | Unidad | 30 TUBO LED 18W | |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.700
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$ 71.700
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Total Neto
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$ 203.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.703
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$ 242.403
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.