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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-562-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233623-132-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORPORACIÓN INCASER |
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Razón Social |
CORPORACIÓN INCASER
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R.U.T. |
65.177.845-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORPORACIÓN INCASER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Global | servicio de Capacitación:"Estrategias de trabajo con estudiantes que presentan Tea”, para la escuela Vado de Topater de Calama. | El proveedor en “referencia” de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra.
El proveedor en el “detalle de la factura” deberá hacer referencia al nombre del establecimiento Educacional: ESCUELA VADO DE TOPATER y el RBD : 228
El Proveed |
$ 7.780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.780.000
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$ 7.780.000
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Total Neto
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$ 7.780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 7.780.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.