Orden de Compra. Nº4829-427-SE25 "ADQUISICION DE COLACIONES DEPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-427-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES DEPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación AV 790 ALTO BIO BIO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 35910
Dirección de Envío de la Factura AV 790 ALTO BIO BIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVÁN CARLOS CID LANTAÑO
R.U.T. 7.867.976-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco150UnidadPAN HALLULLA  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.335
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas150UnidadLAMINAS DE JAMON  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
50131801
Queso natural150UnidadLAMINAS DE QUESO  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50202304
Jugos y néctar envasados75UnidadJUGO INDIVIDUAL  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
50101634
Fruta fresca75UnidadPLATANO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
50221202
Cereales en barra75UnidadBARRAS DE CEREAL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.608
50192303
Postres, helados o yogurt congelado75UnidadYOGURT  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.608
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.910
TOTAL OC $ 224.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.