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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-115-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-28-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
9490,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. |
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Razón Social |
SEGURYCEL SA
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R.U.T. |
99.510.910-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111602
| Zapatos de mujer | 1 | Unidad | C-BOTIN MUJER NORSEG NICE NS20201110_M05 N/37 | |
$ 49.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.950
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$ 49.950
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Total Neto
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$ 49.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.490
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$ 59.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.