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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-14355-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INS-5823 LIMPIADOR DE HERIDAS BOTELLA DE 250 ML |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Error de compra por formatos del insumo, se subsana con nueva orden id 1057439-14663-CM25 con formatos correctos. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
262636,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-21-LR23
| LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN LIMPIADORAACIDOHIPOCLOROSOPUROPH5.5 40MLFRASCO24UNIDADES | 5 | | (2231880) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN LIMPIADORAACIDOHIPOCLOROSOPUROPH5.5 40MLFRASCO24UNIDADES | (2231880) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN LIMPIADORAACIDOHIPOCLOROSOPUROPH5.5 40MLFRASCO24UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; JOSE M. BALMACEDA 916 |
$ 276.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.382.295
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$ 1.382.295
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Total Neto
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$ 1.382.295
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 262.636
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.644.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.