Orden de Compra. Nº514847-1098-AG25 "COTIZACION COMPRA AGIL MATERIAL DIDACTICO (PRAPS AIDIA)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1098-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COTIZACION COMPRA AGIL MATERIAL DIDACTICO (PRAPS AIDIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 891026,28
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco

Fono Contacto: 452-591674

Cargo: encargada de mantenimiento

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA
R.U.T. 77.725.256-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN DETALLE ADJUNTO. AGREGAR TODO LO DEL LISTADO, DESPACHO NO MAYOR A 5 DÍAS, MATERIALES ACORDE AL TRABAJO CON NIÑOS SEGUIENDO NORMATIVA. ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS Y COTIZACIÓN FORMAL.ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN DETALLE ADJUNTO. AGREGAR TODO LO DEL LISTADO, DESPACHO NO MAYOR A 5 DÍAS, MATERIALES ACORDE AL TRABAJO CON NIÑOS SEGUIENDO NORMATIVA. ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS Y COTIZACIÓN FORMAL. $ 4.689.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689.612 $ 4.689.612
Total Neto $ 4.689.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 891.026
TOTAL OC $ 5.580.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.