Orden de Compra. Nº598002-4-AG25 "Celebración día del Padre (Alameda)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Celebración día del Padre (Alameda)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago
Impuesto 26740,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.729-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio Cafetería Delivery, según solicitud de cotización adjunta, se deben detallar todos lo solicitado.Servicio Cafetería Delivery, según solicitud de cotización adjunta, se deben detallar todos lo solicitado. $ 140.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.740 $ 140.740
Total Neto $ 140.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.741
TOTAL OC $ 167.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.