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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
598002-4-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Celebración día del Padre (Alameda) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
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R.U.T. |
60.810.001-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26740,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.182.729-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio Cafetería Delivery, según solicitud de cotización adjunta, se deben detallar todos lo solicitado. | Servicio Cafetería Delivery, según solicitud de cotización adjunta, se deben detallar todos lo solicitado. |
$ 140.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.740
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$ 140.740
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Total Neto
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$ 140.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.741
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$ 167.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.