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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-176-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes" |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
946200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes" |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSTRUCCIONES DE ENTREGA | DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS |
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Proveedor |
C2 CONSULTORES SPA |
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Razón Social |
C2 CONSULTORES SPA
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R.U.T. |
77.853.678-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C2 CONSULTORES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171607
| Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal | 1 | Unidad | REEMPLAZO DE VENTANAS DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBERÁ AJUSTARSE 100% A LO SOLICITADO, PROVEEDOR QUE NO SE AJUSTE ODERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.
PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR SU PLAN DE TRABAJO EL CUAL DEBE CONCORDAR CON LO SOLICITADO.
PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ITEMIZADO.
PREOVEEDOR DEBERÁ INDICAR PLAZO DE ENTREGA, EL CUAL NO DEBERÁ SER SUPERIOR A 30 DÍAS. | DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. |
$ 4.980.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.980.000
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$ 4.980.000
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Total Neto
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$ 4.980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 946.200
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$ 5.926.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.