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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692277-95-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
611853,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
www.redesarena.cl |
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Razón Social |
ALICIA EUGENIA NUNEZ CABRERA
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R.U.T. |
21.274.328-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
www.redesarena.cl |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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94121505
| Canchas cubiertas o al aire libre | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN PARA CANCHAS DEPORTIVAS DEL CAMPUS MACUL. INCLUYE Red Color negra 10x10 cm. Cable acerado 4 mm. Tensor mammut. Malacate. Perfi l 100/100/3. Tapas 100/100. Perfi l 100/100/4. Sacos de Mortero. Ganchos acerados. Pintura. Huaipe. Diluyente. Instalacion. | |
$ 3.220.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.220.280
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$ 3.220.280
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Total Neto
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$ 3.220.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 611.853
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$ 3.832.133
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.