Orden de Compra. Nº
568658-862-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1097-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
568658-862-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1097-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.
70.872.300-2
Dirección de Facturación
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
471079,73
Dirección de Envío de la Factura
10 NORTE 907, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kromo
Razón Social
INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T.
76.693.078-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kromo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
7
Unidad
PALA PLASTICA PARA ASEO
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.440
$ 6.440
47131603
Esponjas
136
Unidad
ESPONJA CHICA BONOBRIL
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.328
$ 13.328
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
TRAPERO SACO DE ALGODÓN 50X70
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
8
Unidad
GUANTES DE ASEO (S)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad
GUANTES DE ASEO (M)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTES DE ASEO (L)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
47131615
Escobillones
41
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.305
$ 45.305
47131618
Mopas húmedas
152
Unidad
MOPA (TIRAS) SIN MANGO CHICO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.480
$ 150.480
12141901
Cloro Cl
295
Unidad
CLORO LIQUIDO al 5% 1lt
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.850
$ 244.850
53131608
Jabones
236
Unidad
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 1 LT.
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.440
$ 245.440
47131810
Productos para lavar platos
81
Unidad
LAVALOZA LÍQUIDO 750 ML
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.850
$ 68.850
47131810
Productos para lavar platos
78
Unidad
CIF CREMA 750 ML
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
47131801
Limpiadores de suelos
287
Unidad
LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS 1 LT.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.250
$ 215.250
47131813
Limpia Pantalla
7
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 500 ML
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131818
Limpiadores de aire
5
Unidad
INSECTICIDA SPRAY
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
47131816
Desodorantes
368
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.400
$ 386.400
47131602
Paños de limpieza absorbente
123
Unidad
PAÑO MULTIUSO ULTRA (amarillo absorbente)
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.712
$ 17.712
47131602
Paños de limpieza absorbente
28
Unidad
PAÑO HUMEDO X 3 (paño esponja) Paquete de 3 unidades
$ 709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.852
$ 19.852
47121701
Bolsas de basura
341
Paquete
BOLSAS DE ASEO 50 X 70 Paquete de 10 unidades
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.530
$ 112.530
47121701
Bolsas de basura
384
Paquete
BOLSAS DE ASEO 70 X 90 Paquete de 10 unidades
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.960
$ 264.960
47121701
Bolsas de basura
221
Paquete
BOLSAS DE ASEO 80 X 110 Paquete de 10 unidades
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.730
$ 249.730
47121701
Bolsas de basura
96
Paquete
BOLSAS DE ASEO 90 X 120 Paquete de 10 unidades
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.240
$ 210.240
Total Neto
$ 2.479.367
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 471.080
TOTAL OC
$ 2.950.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.