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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274285-88-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bolsa papel 1/4 sol. N°59: 1274285-17-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD |
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Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
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Dirección de Facturación |
O' Higgins 840, San Bernardo. |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
380000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins 840, San Bernardo. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinación y despacho | Maricela Sepúlveda +56229046907 drogueria.comunal@corsaber.cl
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Proveedor |
La Cambucheria |
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Razón Social |
COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.911.530-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Cambucheria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 400000 | Unidad | Bolsa de papel 1/4 o 1/2, de color blanco con uniones adheridas en toda su extensión, peso por bolsa no inferior a 2.7 gramos, con fuelles laterales, largo mínimo de 220mm, ancho mínimo de 90mm (sin incluir fuelle), envase de hasta 1000 unidades. | |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.000
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$ 2.380.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.