Orden de Compra. Nº5067-298-SE26 "SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-298-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-132-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 89356 - CC 045 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 469482,001
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicio de impresión según Resolución N.°6823 del 2025. Arriendo de impresora desde el mes de enero a diciembre del año 2026. Solicitud N°89356 cc 045 Contacto: Sara Meneses - sara.meneses@usach.clArriendo de impresora: $34.180.- (por mes), desde el mes de enero a diciembre del año 2026. $ 2.050.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.790 $ 2.050.790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadServicio de impresión según Resolución N.°6823 del 2025. Consumo de impresora desde el mes de enero a diciembre del año 2026. Solicitud N°89356 cc 045 Contacto: Sara Meneses - sara.meneses@usach.clConsumo, costo por copia: $8.38.-, desde el mes de enero a diciembre del año 2026. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 2.470.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 469.482
TOTAL OC $ 2.940.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.