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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4065-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. FIERRO DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN AREAS VERDES DE BAHÍA MURTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
34808 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial zona austral |
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Razón Social |
COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.082.486-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial zona austral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101704
| Acero | 32 | Tira | Barras de acero liso de 10mm x 6 metros | Barras de acero liso de 10mm x 6 metros |
$ 5.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.200
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$ 183.200
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Total Neto
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$ 183.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.808
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$ 218.008
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.