Orden de Compra. Nº1057547-23132-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-23132-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-149-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23092
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 959253
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles300Unidad1. 6560646 CIF CREMA DETERG. O SIMILAR 500 ML$6560646$UDOfertamos art de aseo . Se adjunta detalle de lo ofertado , despacho gratis , plazo de entrega 1 dia habil . $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.400 $ 386.400
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad1. 6560663 LYSOL O SIMILAR (ENVASE DE 900CC)$6560663$UDOfertamos articulos de aseo . Se adjunta detalle de lo ofertado , despacho gratis , plazo de entrega 1 dia habil . $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
47131502
Paños de limpieza2000Unidad1. 6560873 TOALLA PAPEL REUTILIZABLE EN ROLLO$6560873$ROOfertamos articulos de aseo . Se adjunta detalle de lo ofertado , despacho gratis , plazo de entrega 1 dia habil . $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572.000 $ 4.572.000
Total Neto $ 5.048.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 959.253
TOTAL OC $ 6.007.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.