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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1082957-740-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de elaboración de materiales promocionales destinados a actividades institucionales de ProChile. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1082957-64-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
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R.U.T. |
62.000.680-7 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N°180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2069243,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N°180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Razón Social |
PROMO GIFT SPA
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R.U.T. |
76.215.975-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 1 | Global | Servicios de elaboración de materiales promocionales destinados a actividades institucionales de ProChile. | a) Set de bolígrafos de cobre con caja de madera (250 u)
b) Tarjeteros de cobre (250 u)
c) Mug Térmico (250 u)
d) Lápices promocionales plásticos (4.000 u)
e) Bolsas de tela color rojo (3.000 u)
f) Bolsas de algodón natural grueso (800 u) |
$ 10.890.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.890.756
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$ 10.890.756
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Total Neto
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$ 10.890.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.069.244
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$ 12.960.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.