Orden de Compra. Nº4457-2540-SE25 "INSUMOS PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR, INSUMOS DE FARMACIA ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-62-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-2540-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR, INSUMOS DE FARMACIA ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-62-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-62-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001-2204005008-2204005018 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 366274,97
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma35CajaAPÓSITO PROTECTOR SACRO. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.VQ-230418181-UN NORVIK SACRUM ESPUMA SILICONADA CON BORDE PARA ZONA SACRA 18X18CM $ 5.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.015 $ 183.015
42311511
Vendas de gasa26UnidadGASA ADHESIVA NO TEJIDA.SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.VQ-13005100-UN DERMAFIX VENDA ADHESIVA GASA NO TEJIDA DE POLIESTER 5CMX10M $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.248 $ 53.248
42311532
Apósitos secos500UnidadAPÓSITO PRIMARIO ABSORBENTE CARBOXIMETILCELULOSA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICASVQ-215010101-UN NORVIK FIBER APÓSITO DE HIDROFIBRA GELIFICANTE CMC 10X10CM $ 2.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.500 $ 1.307.500
42231701
Tubos nasogástricos500UnidadSONDAS NASOGASTRICA LEVIN N°16 FR. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICASBC-LV0016-UN SONDA LEVIN NASOGASTRICA 16 FR FR16,120CM $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras2000UnidadVENDA GASA ELASTICA 8 CM X 4 MT. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.BC-WD10408-UN POLYMULL VENDA GASA 8CMX4M $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
Total Neto $ 1.927.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.275
TOTAL OC $ 2.294.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.