Orden de Compra. Nº3086-450-SE25 "ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS AO ARAUCANO-FF WILLIAMS-FF LYNCH-FF PRAT"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-450-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS AO ARAUCANO-FF WILLIAMS-FF LYNCH-FF PRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348
Comuna Valparaíso
Impuesto 994955,9
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMM-TEC SPA
Razón Social RAMM-TEC SPA
R.U.T. 77.585.159-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMM-TEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161904
Agentes de dispersar4UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 B86231/04 NSN X173665 2204003DISPERSANTE DE PETROLEO TA. DE 60 LITROS $ 319.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.800 $ 1.276.800
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto85UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 J14814/02 (75 NR.) B86289/02 (10 NR.) NSN X234586 2204007TRAPO PLIMPIEZA, RETAZOS DE GÉNERO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.150 $ 135.150
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos4UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 J14814/01 (02 NR.) B86289/03 (02 NR.) NSN X234586 2204003DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
12352310
Siliconas10UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 B86289/05 NSN X193865 2204010SILICONA ALTA TEMPERATURA LOCTITE, 60°-340°, SILICONA ROJA, $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31211904
Brochas30UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/02 NSN X245816 2204010 BROCHA CON CERDA DE 3” $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
60121001
Pinturas10UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/04 NSN X236199 2204010 ANTIFOULING NEGRO GALON, FRANJA DE FLOTACION. $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.000 $ 1.099.000
60121243
Cotonas de pintor100UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/05 NSN X216474 2204010 BUZO DESECHABLE DE PAPEL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31201503
Cintas adhesivas de protección100UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 C18719/06 NSN X221975 2204010CINTA MASKING 2”X 50 METROS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
26111704
Cargadores de baterías2UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 F15221/01 NSN 015854137 2204999BATERIA 12V70AH 13.8 X 8.6 X 6.7 INC. $ 86.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.340 $ 173.340
26111701
Baterías recargables2UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 F15221/02 NSN X239959 2204999BATERIA AGM 65AH CICLO PROFUNDO DE GEL, LARGO 300 MM, ANCHO 170 MM, ALTO 190 MM CON ASA DE TRANSPORTE 02 BORNES DE CONECCIÓN (TERMINALES) $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
12191602
Solventes activos10UnidadAO ARAUCANO MC/4027202551 L14899/02 NSN AR0007733 2204010 SOLVENTE DIELECTRICONO CLORADO WK-044 1LTR $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
60121001
Pinturas3UnidadFF WILLIAMS MC/4220202517 K15296/08 NSN X223219 2204010BARNIZ CAOBA, EN GALON $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
12191602
Solventes activos4UnidadFF LYNCH MC/4231202524 F15322/06 NSN 007823930 2204003 TECHNICAL MONOCLORODIFLUOROMETANO R-22 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadFF PRAT MH/4277202541 F15454/13 NSN 123769152 2204012CONECTOR RJ45 PLUG 180G 2X2 METAL 2089263176 Siemens 6GK1901-1BB10-2AA0 $ 48.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.520 $ 485.520
30101611
Barras de bronce1UnidadFF WILLIAMS MC/4220202527 B86255/18 NSN 002325624 2204010 BARRA DE BRONCE HEXAGONAL DIAM. DE 1ӯ25MM L1000MM $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 5.236.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 994.956
TOTAL OC $ 6.231.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.