Orden de Compra. Nº
3086-450-SE25
"
ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS AO ARAUCANO-FF WILLIAMS-FF LYNCH-FF PRAT
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3086-450-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS AO ARAUCANO-FF WILLIAMS-FF LYNCH-FF PRAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3086-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T.
61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra
ANTONIO VARAS #348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T.
61.102.005-8
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS N°348
Comuna
Valparaíso
Impuesto
994955,9
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS N°348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAMM-TEC SPA
Razón Social
RAMM-TEC SPA
R.U.T.
77.585.159-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RAMM-TEC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161904
Agentes de dispersar
4
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 B86231/04 NSN X173665 2204003
DISPERSANTE DE PETROLEO TA. DE 60 LITROS
$ 319.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276.800
$ 1.276.800
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto
85
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 J14814/02 (75 NR.) B86289/02 (10 NR.) NSN X234586 2204007
TRAPO PLIMPIEZA, RETAZOS DE GÉNERO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.150
$ 135.150
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
4
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 J14814/01 (02 NR.) B86289/03 (02 NR.) NSN X234586 2204003
DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.000
$ 208.000
12352310
Siliconas
10
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 B86289/05 NSN X193865 2204010
SILICONA ALTA TEMPERATURA LOCTITE, 60°-340°, SILICONA ROJA,
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
31211904
Brochas
30
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/02 NSN X245816 2204010
BROCHA CON CERDA DE 3”
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
60121001
Pinturas
10
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/04 NSN X236199 2204010
ANTIFOULING NEGRO GALON, FRANJA DE FLOTACION.
$ 109.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.099.000
$ 1.099.000
60121243
Cotonas de pintor
100
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 C16719/05 NSN X216474 2204010
BUZO DESECHABLE DE PAPEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
100
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 C18719/06 NSN X221975 2204010
CINTA MASKING 2”X 50 METROS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
26111704
Cargadores de baterías
2
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 F15221/01 NSN 015854137 2204999
BATERIA 12V70AH 13.8 X 8.6 X 6.7 INC.
$ 86.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.340
$ 173.340
26111701
Baterías recargables
2
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 F15221/02 NSN X239959 2204999
BATERIA AGM 65AH CICLO PROFUNDO DE GEL, LARGO 300 MM, ANCHO 170 MM, ALTO 190 MM CON ASA DE TRANSPORTE 02 BORNES DE CONECCIÓN (TERMINALES)
$ 169.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 338.000
$ 338.000
12191602
Solventes activos
10
Unidad
AO ARAUCANO MC/4027202551 L14899/02 NSN AR0007733 2204010
SOLVENTE DIELECTRICONO CLORADO WK-044 1LTR
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
60121001
Pinturas
3
Unidad
FF WILLIAMS MC/4220202517 K15296/08 NSN X223219 2204010
BARNIZ CAOBA, EN GALON
$ 21.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
12191602
Solventes activos
4
Unidad
FF LYNCH MC/4231202524 F15322/06 NSN 007823930 2204003
TECHNICAL MONOCLORODIFLUOROMETANO R-22
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
FF PRAT MH/4277202541 F15454/13 NSN 123769152 2204012
CONECTOR RJ45 PLUG 180G 2X2 METAL 2089263176 Siemens 6GK1901-1BB10-2AA0
$ 48.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 485.520
$ 485.520
30101611
Barras de bronce
1
Unidad
FF WILLIAMS MC/4220202527 B86255/18 NSN 002325624 2204010
BARRA DE BRONCE HEXAGONAL DIAM. DE 1ӯ25MM L1000MM
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
Total Neto
$ 5.236.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 994.956
TOTAL OC
$ 6.231.566
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.