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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3196-157-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3196-116-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
61.102.047-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
61.102.047-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. PRAT 588 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
59873,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRAT 588 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Toramar EIRL |
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Razón Social |
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L
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R.U.T. |
76.578.350-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Toramar EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25111807
| Botes de goma (Dinguis) | 1 | Unidad | TRAPA DE POLIÉSTER PARA MANIOBRA DE IZADO DE BOTE DE GOMA ZODIAC 585 EN LSG CORRAL, VERIFICAR PLIEGO DE CONDICIONES. | |
$ 315.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.126
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$ 315.126
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Total Neto
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$ 315.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.874
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$ 375.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.