Orden de Compra. Nº
4123-503-SE25
"
Adquisición materiales de capacitación
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4123-503-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición materiales de capacitación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4123-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Facturación
ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247
Comuna
*
Impuesto
33544,88
Dirección de Envío de la Factura
ALCALDE JOSÉ CAMPOS CARVAJAL Nº247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
36
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE AZUL,NEGRO, ROJO, VERDE
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.724
$ 5.724
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIG.
CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIG.
$ 3.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.208
$ 3.208
44112005
Agendas
1
Unidad no definida
AGENDA DIA X PAG. C/INDICE 2016 REFORZADA TRADICIONAL
$ 4.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.908
$ 4.908
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.
$ 3.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.180
$ 38.180
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
PAPEL CORTADO OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.870
$ 44.870
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G-1 0.7MM (AZUL)
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G-1 0.7MM (NEGRO)
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
44121708
Marcadores
24
Unidad no definida
DESTACADOR DIF. COLORES
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
44121708
Marcadores
24
Unidad no definida
MARCADOR PIZARRA DESECHABLE AZUL,NEGRO, ROJO, VERDE
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.632
$ 4.632
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
ARCHIV.OFICIOL/ANCHO PALANCA BURDEO
$ 1.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.330
$ 13.330
44122016
Sujeta documentos
2
Caja
ACCO CLIP METALICO CROMADO CAJA 50 UNDS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
44122103
Corchetes
10
Caja
CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 176.552
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.545
TOTAL OC
$ 210.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.