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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233829-191-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Café con Autor - Julia Navarro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se suspende la actividad por motivos de fuerza mayor de la exponente |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233829-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
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R.U.T. |
73.070.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Vitacura 8620, piso 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
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R.U.T. |
73.070.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vitacura 8620, piso 1 |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
41512,60505 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vitacura 8620, piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
ProAxis Spa |
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Razón Social |
PROAXIS SPA
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R.U.T. |
76.527.582-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ProAxis Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | | |
$ 218.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.487
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$ 218.487
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Total Neto
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$ 218.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.513
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$ 260.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.