Orden de Compra. Nº1173474-96-AG25 "CET CCP LINARES COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS EN FOSOAD 150"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173474-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CET CCP LINARES COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS EN FOSOAD 150
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Linares
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 326. LINARES.
Comuna Linares
Impuesto 171165,3
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 326. LINARES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERKOTAL
Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA
R.U.T. 76.468.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERKOTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas200Unidad200 UNIDADES DE ESPONJAS VERDE/AMARILLO  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras20Unidad20 UNIDADES DE CERA CREMA INCOLORA PARA PISO   $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.420 $ 23.420
24111503
Bolsas de plástico100Unidad100 UNIDADES PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 80X110 CM   $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
14111703
Toallas de papel100Unidad100 UNIDADES DE PAPEL ABSORBENTE DE 100 MTS C/U  $ 2.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.900 $ 223.900
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad50 UNIDADES DE CIF CREMA FORMATO 750 ML  $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900
47131609
Magos para escobas o traperos200Unidad200 TRAPEROS PARA PISO   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
47131821
Compuestos desengrasantes50Unidad50 DESENGRASANTE FORMATO 1 LITRO  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.100 $ 60.100
47131821
Compuestos desengrasantes100Unidad100 LAVALOZAS FORMATO 1 LITRO   $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.200 $ 108.200
47131603
Esponjas500Unidad500 UNIDADES DE VIRUTILLA FINA DE OLLAS   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
47131603
Esponjas100Unidad100 UNIDADES DE VIRUTILLA DE PISO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131603
Esponjas200Unidad200 UNIDADES DE PAÑOS AMARILLO DE LIMPIEZA   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
47131805
Limpiadores de uso general30Litro30 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO MATIC   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050
12141901
Cloro Cl100Litro100 LITROS DE CLORO   $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
Total Neto $ 900.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.165
TOTAL OC $ 1.072.035


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.