Orden de Compra. Nº975-215-SE24 "REPUESTOS VEHICULO LRCY 15"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 975-215-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHICULO LRCY 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
Comuna Santiago
Impuesto 88233,53
Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOS FILTROS SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA SOS FILTROS SPA
R.U.T. 76.808.344-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOS FILTROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad1 foco delantero derecho 1 filtro de aire 1 filtro elemento petróleo 1 filtro de polen 2 ampolletas 1 plumilla 22" doble BRM plumilla 22" doble metálica 1 plumilla 19" 1 filtro de aceite 2 disco de freno 1 juego de balatas 1 juego de pastillas de freno1 foco delantero derecho 1 filtro de aire 1 filtro elemento petróleo 1 filtro de polen 2 ampolletas 1 plumilla 22" doble BRM plumilla 22" doble metálica 1 plumilla 19" 1 filtro de aceite 2 disco de freno 1 juego de balatas 1 juego de pastil $ 464.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.387 $ 464.387
Total Neto $ 464.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.234
TOTAL OC $ 552.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.