Orden de Compra. Nº985448-14-AG25 "Adquisición de útiles de aseo para la EM "Caupolicán" por invitación a compra ágil: 985448-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 985448-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo para la EM "Caupolicán" por invitación a compra ágil: 985448-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Punta Arenas"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.639-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.639-2
Dirección de Facturación Avda.21 de mayo N°1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7790
Dirección de Envío de la Factura Avda.21 de mayo N°1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1UnidadMopa seca avión completa, con mango de algodón 90 cm Mopa seca avión completa, con mango de algodón 90 cm $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131618
Mopas húmedas2UnidadRepuestos de mopa seca avión de 90 cm Repuestos de mopa seca avión de 90 cm $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadRepuestos mopa fregona redonda de algodón Repuestos mopa fregona redonda de algodón $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza10UnidadEsponja anatómica verde y amarillo Esponja anatómica verde y amarillo $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLavaloza concentrado de 5 lts Lavaloza concentrado de 5 lts $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 41.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.790
TOTAL OC $ 48.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.