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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-1015-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-439-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
127722,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-10-2023 |
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Proveedor |
E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen) |
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Razón Social |
E.HASSON Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.448.900-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101508
| Colchones o sets de cama | 5 | Unidad | COLCHÓN 1 PLAZA, OFERENTE DEBE RESPALDAR CALIDAD DEL PRODUCTO CON FICHA TÉCNICA ADEMÁS DE CUMPLIR CON EETT ADJUNTAS | |
$ 134.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.225
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$ 672.225
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Total Neto
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$ 672.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.723
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$ 799.948
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.