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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1020-133-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. 15 Protec. de Acrílico para Flotante Piso Of. SOP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 71, Piso 10, Oficina 1012 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
35910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, Piso 10, Oficina 1012 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111814
| Protectores para superficie de trabajo | 15 | Unidad | Protectores de Piso Flotantes Acrílico para oficinas SOP, cada uno debe medidas mínima: 0,90 x 1,20 mts., Color: Transparente o Translúcido, Antideslizante por una cara, Cada unidad debe estar embalada individualmente. FAVOR DE ADJUNTAR LA COTIZACIÓN EN FORMATO DE LA EMPRESA, la cual deberá incluir, Razón Social, Rut, Teléfonos de Contacto, Dirección y correo electrónico. | |
$ 12.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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Total Neto
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$ 189.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.910
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$ 224.910
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.