Orden de Compra. Nº3682-698-AG24 "MATERIALES CASO SOCIAL CALLE O´HIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-698-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CASO SOCIAL CALLE O´HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6398 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 57047,88
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector
Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA
R.U.T. 76.621.275-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151704
Cable-vías1GlobalCable 2,5 Ro B Ch$41.176 x3Ch$147.000 Cable 1,5 Ro R Ch$29.412 x3Ch$105.000 Tablero sob. 12po Ch$12.605 x1 Ch$15.000 Enchufe doble 10A Ch$2.773 X6 Ch$19.800 9/12 Luzica emb. Ch$1.916 x5 Ch$11.400 Caja chuqui MEC L Ch$1.092 x11 Ch$14.300 Moldura 20x10Prod Ch$924 x10 Ch$11.000 Conduit 20mm PVC Ch$924 x10 Ch$11.000 Diferencial 2x25A Ch$11.176 x1 Ch$13.300 Auto. 20A RX3 Ch$3.992 x2 Ch$9.500   $ 300.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.252 $ 300.252
Total Neto $ 300.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.048
TOTAL OC $ 357.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.