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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4993-427-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4993-261-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
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R.U.T. |
69.265.000-k |
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Dirección de Facturación |
PEREZ Nº 449 CHOLCHOL |
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Comuna |
Chol Chol
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Impuesto |
173850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEREZ Nº 449 CHOLCHOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FyC Flores E.I.R.L |
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Razón Social |
TALLER MECÁNICO FRANCISCO JAVIER FLORES VARELA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.499.198-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FyC Flores E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181702
| Empaquetaduras | 1 | Global | Se requiere adquirir los siguinetes materiales e insumos, ademas se debe incluir el servicio de instalacion de los repuestos para la reparacion de la Retroexcavdora Municipal segun el siguinte detalle:
1 Empaquetadura tapa Valvula
1 Tapa Valvula
1 Lavado quimico
1 Insumos
(se debe considerar que la repracion se debera realizar en dependencias Municipales, en la Comuna de Cholchol). Segun SP N° 29 de fecha 09.07.2025 | |
$ 915.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 915.000
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$ 915.000
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Total Neto
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$ 915.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.850
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$ 1.088.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.