Orden de Compra. Nº4375-2405-SE25 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 4375-173-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2405-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 4375-173-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-173-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21624
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 16470,15
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales500Unidad20-040-131-298-00 SOBRES TAMAÑO 1/4 DE OFICIO, COLOR BLANCO. COD. 131- 298-00SOBRE 14 OFICIO BCO. 13X19 SANSON 24 $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
27111801
Cintas métricas10Unidad20-040-131-142-00 HUINCHAS DE MEDIR DE 1,5 METROS, TIPO SASTRE. COD. 131-142-00 HUINCHA MEDIR SASTRE $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes15kilogramo20-040-131-120-00 ELASTICO PARA BILLETES-GRANDE. COD. 131-120-00ELASTICO KILO BLANCO $ 4.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.985 $ 68.985
Total Neto $ 86.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.470
TOTAL OC $ 103.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.