Orden de Compra. Nº638-81-AG25 "ADQUISICION MATERIALES (GRAFICAS) PARA CEREMONIAS (2 LIENZOS, STAND ARAÑA, BANDERAS TIPO VELA).compra ágil: 638-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 638-81-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES (GRAFICAS) PARA CEREMONIAS (2 LIENZOS, STAND ARAÑA, BANDERAS TIPO VELA).compra ágil: 638-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XII Región
Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 301 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 130924,44
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLASER
Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
R.U.T. 76.475.078-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121905
Lienzos estampables1UnidadLIENZO VERTICAL DE PVC DE 300X100 MTS, CON OJETILLOS METALICOS.  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
60121905
Lienzos estampables1UnidadLIENZO MALLA MESH 200X150 MTS, VERTICAL CON OJETILLOS INFERIOR, SUPERIOR Y A LOS LADOS 20 CENTIMETROS.  $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
31162308
Paneles de montaje1UnidadSTAND ARAÑA 3 CUERPOS 225X230, IMPRESION FULL COLOR EN TELA DISPLAY DE 220 GR SIN UNION DE PAÑOS, DEBE INCLUIR ESTRUCTURA DE ALUMINIO RETRACTIL CON CONECTORES METALICOS Y BOLSO DE TRASNPORTE.  $ 357.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.143 $ 357.143
55121706
Banderas4UnidadTIPO VELA 80X250 CM, CONFECCIONADA EN TELA MICROPERFORADA DE ALTA RESISTENCIA, TRASPASO DE COLOR EN AMBAS CARAS, DEBE INCLUIR MASTIL DE FIBRA IDEAL PARA CLIMAS EXTREMOS.  $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.740 $ 248.740
Total Neto $ 689.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.924
TOTAL OC $ 820.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.503.990-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.