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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1704-45-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-35-LE21 MES OCTUBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1704-35-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El servicio requerido se pagará de manera mensual, una vez realizada la recepción conforme por parte del Referente Técnico, en
un plazo que no podrá exceder de 45 días desde que la factura sea aceptada, de acuerdo a lo establecido en la glosa 02. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.608-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE OHIGGINS 2200 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
34635,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE OHIGGINS 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfacom Ingeniería Ltda. |
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Razón Social |
ALFACOM INGENIERIA LTDA
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R.U.T. |
78.573.960-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfacom Ingeniería Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211501
| Servidores | 1 | Global | SUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 AL 12 DE OCTUBRE 2024. | SUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 AL 12 DE OCTUBRE 2024. |
$ 182.292,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.292
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$ 182.292
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Total Neto
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$ 182.292
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.635
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$ 216.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.