Orden de Compra. Nº1704-45-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-35-LE21 MES OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-45-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-35-LE21 MES OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1704-35-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El servicio requerido se pagará de manera mensual, una vez realizada la recepción conforme por parte del Referente Técnico, en un plazo que no podrá exceder de 45 días desde que la factura sea aceptada, de acuerdo a lo establecido en la glosa 02.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación CALLE OHIGGINS 2200
Comuna Quillota
Impuesto 34635,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE OHIGGINS 2200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda.
Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA
R.U.T. 78.573.960-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores1GlobalSUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 AL 12 DE OCTUBRE 2024.SUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 AL 12 DE OCTUBRE 2024. $ 182.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.292 $ 182.292
Total Neto $ 182.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.635
TOTAL OC $ 216.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.