Orden de Compra. Nº3280-404-AG23 "PINTURA PARA UNIDAD MARÍTIMA LSG. QUINTERO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-404-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra PINTURA PARA UNIDAD MARÍTIMA LSG. QUINTERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 126638,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2023
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cñ
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON EL PERSONAL RESPONSABLE:
TENIENTE 1° PAULA BARRIENTOS BARRIENTOS
FONO: +56956981520
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODENAV SPA
Razón Social PRODENAV SPA
R.U.T. 76.612.615-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODENAV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1TinetaHEMPATHANE 55210 / 10000 BLANCO MARCA HEMPEL NUMERO DE PARTE P1552101000 TINETA 20 LTS.  $ 340.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.900 $ 340.900
31211506
Pinturas de látex1TinetaHEMPATHANE 55210 / RAL 7043 MARCA HEMPEL NUMERO DE PARTE P1552107043 TINETA 20 LTS.  $ 325.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.620 $ 325.620
Total Neto $ 666.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.639
TOTAL OC $ 793.159


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.612.615-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.036.866-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.519.734-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.