Orden de Compra. Nº3269-194-SE25 "S.A.129 SERVICIO MANTTO. DE ESTACIONAMIENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-194-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra S.A.129 SERVICIO MANTTO. DE ESTACIONAMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de la Orden de Compra, debido a que proveedor indica disponibilidad para iniciar trabajos a partir del 26 DIC. 2025, no siendo oportuno para este Servicio.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3269-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002009000022509062152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 1106470,415
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEVIGARI SPA
Razón Social CONSTRUCTORA LEVIGARI SPA
R.U.T. 77.949.991-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEVIGARI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadREPARACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REMOCIÓN, LIMPIEZA Y DEMARCACIÓN VIAL DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL SAFREPARACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y REMOCIÓN, LIMPIEZA Y DEMARCACIÓN VIAL DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL SAF $ 5.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.823.529 $ 5.823.529
Total Neto $ 5.823.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.106.470
TOTAL OC $ 6.929.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.