Orden de Compra. Nº3264-27-SE25 "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL PUNTA ARENAS DESDE 3264-7-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3264-27-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL PUNTA ARENAS DESDE 3264-7-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3264-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N.
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3264-27-SE25 del sistema CGU-BROWSE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.036-8
Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1615000
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F.B SERVICIOS GENERALES SPA
Razón Social F.B SERVICIOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.792.719-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F.B SERVICIOS GENERALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL, INSTALACION DE PISO FLOTANTE Y MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MUEBLES.OFERTA DE ACUERDO A BASES DE LA LICITACION.- $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000
Total Neto $ 8.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.615.000
TOTAL OC $ 10.115.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.