Orden de Compra. Nº2311-2798-SE25 "INSUMOS REAS DESDE 2311-154-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2798-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REAS DESDE 2311-154-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-154-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 97185
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESIN SPA
Razón Social RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA
R.U.T. 76.326.177-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1500Unidad no definidaBOLSA AMARILLA 90X90 CMSBOLSA AMARILLA 90X90 CMS $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500
24111503
Bolsas de plástico500Unidad no definidaBOLSAS AMARILLAS 80X80CMSBOLSAS AMARILLAS 80X80CMS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2000Unidad no definidaAMARRAS PLASTICASAMARRAS PLASTICAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 511.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.185
TOTAL OC $ 608.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.