Orden de Compra. Nº4337-132-SE25 "Mantencion de asensor y montacarga de CESFAM Renaico. 4337-3-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-132-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantencion de asensor y montacarga de CESFAM Renaico. 4337-3-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-001-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas
Comuna Renaico
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin
Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTÍN
R.U.T. 9.519.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1Unidadconvenio de suministro de mantención preventiva para ascensor de CESFAM Renaico (mantención 1 vez al año o reparaciones según las necesidades del servicio en caso de falla). EL MONTO CORRESPONDE AL NETO POR EL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DEL ASCENSOR $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
24101601
Ascensores1UnidadMontacarga con capacidad de 70 kilos que trasporta material desde el primer a segundo piso de CESFAM Renaico.EL MONTO CORRESPONDE AL NETO POR EL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DEL ASCENSOR $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.