Orden de Compra. Nº1459-52-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1459-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1459-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1459-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Valparaíso
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Alessandri Nº4199 Achupallas
Comuna Viña del Mar
Impuesto 181592,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri Nº4199 Achupallas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO

El pago al proveedor será mensual y se efectuará contra recepción conforme por parte del SERVICIO, de la factura a Nombre de MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F Rut: 61.202.000-0, la cual deberá ser visada por el Inspector Fiscal del contrato dentro de un plazo no superior a los 30 días contados desde la recepción de dicha factura.

En cuanto a la recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio, contados desde la

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fecha de recepción de la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la no aceptación de la factura en el sistema.

En caso de error en la facturación, la empresa deberá proceder a anular la factura con una Nota de Crédito y volver a enviar una factura nueva.

La factura debe ser extendida con los siguientes antecedentes:

CODIGO 618

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F

mop_dte@paperless.cl

Rut: 61.202.000 - 0

Domicilio: Morandé 71

Comuna: Santiago o  Cochrane 751, piso 3, Comuna Valparaíso

Giro: Gobierno Central

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131619
Cabezas de trapero10UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131619
Cabezas de trapero8UnidadPAÑO DE LIMPIEZA FIBRA SINTETICA Y CELULOSA EN ROLLO COLOR BLANCO MAXWIPE (CADA ROOLO DE 11.44 METROS)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
47131619
Cabezas de trapero15UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadESPONGA AMARULLA ABRASIVA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30UnidadPAÑO ESPONGA ABSORBENTE  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
53131608
Jabones30UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.210 $ 36.210
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIA PISOS AROMATICO/DESINFECTANTE 900CC  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON MULTIUSO MEDIANO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBA DE RAMA 5 COSTURA  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
47131615
Escobillones5UnidadPALAS PLASTICA CON MANGO  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIO 1 LITRO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadMOPA CON PALO  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12141901
Cloro Cl25UnidadCLORO CORRIENTE 1 LITRO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCREMA LIMPIADORA Y DESINFECTANTE 900 ML  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLAVALOZAS LIQUIDO CON DISPENSADOR 750 ML  $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.210 $ 18.210
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESENGRASANTE COCINA 750 ML  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465
47131816
Desodorantes20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ANTIMICROBIANA 99.9%  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DIFERENTES AROMAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL 1 LITRO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
12352310
Siliconas4KitKIT AUTOMOVIL (SILICONA + RENOVADOR DE NEUMATICO) 750CC  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSA P/BASURA 50X70 (10 UNIDADES)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos40PaqueteLIMPIADOR WC ADESHIVO LAVANDA 27 G  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 600M (PAQUETE DE 6 UNIDADES)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIÉNICO 24 ROLLOS DE 50 METROS CADA UNO (3PAQUETES)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111703
Toallas de papel70PaqueteTOALLA DE PAPEL P/DISPENSADOR 200M (2 UNIDADES CADA PAQUETE)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSA P/BASURA 80X110 (10 UNIDADES)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA P/BASURA 120X130 280 LITROS (10 UNIDADES)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 955.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.593
TOTAL OC $ 1.137.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.