Orden de Compra. Nº1079967-48-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-36-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE GARITA ACCESO ORIENTE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-36-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE GARITA ACCESO ORIENTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 52972,38
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T. 77.981.076-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222612
Interruptores de red2UnidadINTERRUPTOR SIMP 912 - 250V 10A -BCO 261  $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.116 $ 7.116
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI PARED LISA. CON PRECORTES EN  $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.296 $ 4.296
39121205
Canaletas para cables10UnidadCANALETA PARA CABLE 20 X 10 AUTOADHESIVO  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
39111505
Iluminación empotrada5UnidadPROYECTOR AREA LED 200W IP65 18000LM ULTR  $ 20.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.940 $ 101.940
39121409
Conectores de cables eléctricos30Metro LinealCABLE CORDON 3 X 2.5 NEGRO  $ 5.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.770 $ 154.770
Total Neto $ 278.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.972
TOTAL OC $ 331.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.