Orden de Compra. Nº2446-2250-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1717-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2250-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1717-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 986860
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2250-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1717-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:2446-2250-AG25
Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1717-COT25
Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENT A CONT SPA
Razón Social RENT A CONT SPA
R.U.T. 76.183.464-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENT A CONT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111903
Unidades de Almacenaje Industrial2UnidadBODEGA MODULAR 20 PIES (DEBE INCLUIR FICHA TÉCNICA DEL MÓDULO) ANCHO: 2.44 MTS ALTO: 2.59 MTS LARGO : 6.0 MTS AREA: 14.7 MTS 1 PORTÓN DE 2.0 x 2.0 MTS MÓDULO DEBE CONSIDERAR TRATAMIENTO DE MATENCIÓN, APLICACIÓN DE ANI ÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO REVESTIMIENTO EXTERIOR METÁLICO. *LA ADQUISICIÓN DE LAS 2 BODEGAS MODULARES DEBE INCLUIR TRASLADO Y DESCARGA EN CAMIÓN PLUMA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL.   $ 2.597.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194.000 $ 5.194.000
Total Neto $ 5.194.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 986.860
TOTAL OC $ 6.180.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.