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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2738-123-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-53-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS CONDELL 218 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
221179 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS CONDELL 218 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercializadora la maulina ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
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R.U.T. |
76.099.725-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora la maulina ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA JOHN F. KENNEDY, ESCUELA 21 DE MAYO Y ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ DE LA DAEM DE SAN FELIPE. DETALLE DE LOS PRODUCTOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS | |
$ 1.164.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.164.100
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$ 1.164.100
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Total Neto
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$ 1.164.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.179
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$ 1.385.279
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.