Orden de Compra. Nº5225-127-AG25 "ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5225-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
R.U.T. 61.102.138-0
Dirección de Facturación AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 84626
Dirección de Envío de la Factura AV COLON CON CALLE CANCIANI S/N - VALPARAÍSO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LTDA
Razón Social COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LIMITADA
R.U.T. 76.779.491-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
Jugo en polvo100UnidadJUGO NARANJA SOBRE 35G ZUKO IGUAL O SUPERIORSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50221102
Harina de trigo50kilogramoPRE MEZCLA MASAS DULCESSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50131701
Leche o productos de mantequilla12LitroLECHE LIQUIDA ENTERASEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50131611
Merengue100PaqueteMERENGUE 500GRSSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 445.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.626
TOTAL OC $ 530.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.