Orden de Compra. Nº3661-513-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-377-COT25, COMPRA DE EPP PARA PERSONAL OPERACIONES MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°288 SEGURIDAD PUBLICA, 29-07-2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-513-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-377-COT25, COMPRA DE EPP PARA PERSONAL OPERACIONES MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°288 SEGURIDAD PUBLICA, 29-07-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 596/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 121615,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antus Industrial
Razón Social NELLY ADRIANA VENTURA CÓRDOVA
R.U.T. 11.624.383-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antus Industrial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
Lentes de protección48Unidad48 LENTE SPY FLEX PLUS GRIS SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520
53102102
Overol y sobretodo para hombre72Unidad72 OVEROL POPLIN SEGUN DETALLE ADJUNTO Y TALLAS ADJUNTAS  $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.560 $ 520.560
Total Neto $ 640.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.615
TOTAL OC $ 761.695


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.624.383-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.